职位描述:
1、根据证券法规及内部审计等规范,拟定各专项业务、分支机构、经济责任、专项调查审计方案底稿; 2、深入了解各审计业务运作过程,设计及执行适当审计程序,保证审计质量及控制审计风险; 3、实施内控完善法规遵从测试评价工作,就审计中发现的问题与相关单位进行沟通; 4、编写审计报告,对现场审计发现问题编写和移送管理建议书,整理提交项目工作底稿; 5、对整改进度进行跟踪检查,完成项目审计档案归档工作; 6、根据业务或监管新变化撰写修订审计相关制度与指引; 7、内部分享及培训项目经验,公司内部宣传审计过程中发现的风险题与案例总结。
任职要求:
1、具备审计、财务、会计、经济、金融、IT等相关专业背景的全日制研究生学历,欢迎本科与硕士阶段为专业不同的复合型人才。 2、具备扎实的审计专业基础和一定的理论研究能力,能熟练使用常用办公软件及财务软件;正直、稳健务实、严谨细致,具备良好的执业操守、沟通理解能力、文字处理表达能力以及良好团队合作精神。 3、证券公司专职从事审计工作3年以上,最好是5年以上;优先考虑在大券商(top 20)的稽核审计人员; 4、担任过证券公司投行业务、资管业务或固收业务的主审(项目组长)(三个项目至少有一个项目的主审经验,优先考虑具有两个以上上述项目主审经验的人选), 专业能力突出,有丰富的审计工作经验,能够独立带领团队开展工作。 5、 具有CPA或CIA证书。 6、抗压能力强,能适应经常短期出差。 7、有证券从业资格。
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