职位描述:
1.搭建公司内控体系和审计体系。 2.组织编制公司内控管理制度框架,督促公司本部各职能部门/事业部按照制度框架体系建立和完善各类制度、流程,并检查制度流程执行情况。 3.组织建立及完善公司审计制度及方案,组织开展公司全面经营的各类审计工作。 4.开展各类业务专项检查。 5.受理申诉、举报事项,开展反舞弊专案调查审计工作。 6.识别公司运营中的风险点,制订风险应对措施。
主要要求:
1.统招本科生及以上学历,6年及以上内控管理和审计工作经验,有四大的工作背景(甲乙方都干过优先),有跨国企业审计的工作能力和带团队能力。 2.熟练使用office办公软件; 3.自驱力强,具体敏锐的洞察力、沟通能力和判断能力。
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